平成17年度 決算の概要

ページID1004607  更新日 2022年1月6日

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会計別収支状況

会計別収支状況(単位:千円)
会計名 予算現額 歳入決算額 歳出決算額 形式収支
(歳入決算額から歳出決算額を引いた額)
うち繰越財源 実質収支
(歳入決算額から歳出決算額と繰越財源を引いた額)
一般会計 41,010,525千円 41,551,618千円 40,071,131千円 1,480,487千円 53,455千円 1,427,032千円
特別会計 国民健康保険事業会計 10,862,949千円 11,001,316千円 10,726,815千円 274,501千円 なし 274,501千円
特別会計 老人保健事業会計 8,700,682千円 8,627,923千円 8,584,873千円 43,050千円 なし 43,050千円
特別会計 介護保険事業会計 5,180,128千円 5,175,128千円 5,059,700千円 115,428千円 なし 115,428千円
特別会計 公共下水道事業会計 6,592,011千円 5,847,290千円 5,747,349千円 99,941千円 46,480千円 53,461千円
特別会計 勝田駅東口再開発事業会計 19,628千円 19,629千円 19,627千円 2千円 なし 2千円
特別会計 東部第1土地区画整理事業会計 131,424千円 133,945千円 127,279千円 6,666千円 なし 6,666千円
特別会計 東部第2土地区画整理事業会計 588,769千円 530,789千円 476,008千円 54,781千円 3,825千円 50,956千円
特別会計 佐和駅中央土地区画整理事業会計 510,040千円 449,837千円 379,558千円 70,279千円 27,934千円 42,345千円
特別会計 佐和駅東土地区画整理事業会計 520,528千円 341,263千円 337,921千円 3,342千円 136千円 3,206千円
特別会計 武田土地区画整理事業会計 521,261千円 555,048千円 515,615千円 39,433千円 なし 39,433千円
特別会計 第一田中後土地区画整理事業会計 455,788千円 436,588千円 393,234千円 43,354千円 なし 43,354千円
特別会計 阿字ヶ浦土地区画整理事業会計 498,601千円 475,810千円 473,207千円 2,603千円 71千円 2,532千円
特別会計 農業集落排水事業会計 38,687千円 40,174千円 36,247千円 3,927千円 なし 3,927千円
特別会計 奨学資金会計 21,057千円 20,741千円 19,251千円 1,490千円 なし 1,490千円
特別会計 地方卸売市場事業会計 44,600千円 44,594千円 43,536千円 1,058千円 なし 1,058千円
特別会計 墓地公園事業会計 176,847千円 188,639千円 174,592千円 14,047千円 なし 14,047千円
特別会計 公共用地先行取得事業会計 72,287千円 72,285千円 72,285千円 0千円 なし 0千円
小計 34,935,245千円 33,960,999千円 33,187,097千円 773,902千円 78,446千円 695,456千円
合計 75,945,770千円 75,512,617千円 73,258,228千円 2,254,389千円 131,901千円 2,122,488千円

一般会計歳入

(注釈)平成16年度の市債には、減税補てん債の借換分3,126,700千円が含まれています。

一般会計歳入(単位:千円)
区分 平成17年度 決算額 平成17年度 構成比(%) 平成16年度 決算額 平成16年度 構成比(%) 増減額 増減率(%)
1 市税 21,066,371千円 50.7% 20,222,301千円 45.2% 844,070千円 4.2%
2 地方譲与税 1,132,984千円 2.7% 863,313千円 1.9% 269,671千円 31.2%
3 利子割交付金 108,595千円 0.3% 176,734千円 0.4% 68,139千円減少 38.6%減少
4 地方消費税交付金 1,414,218千円 3.4% 1,521,122千円 3.4% 106,904千円減少 7.0%減少
5 ゴルフ場利用税交付金 17,178千円 0.1% 16,439千円 0.0% 739千円 4.5%
6 自動車取得税交付金 248,457千円 0.6% 262,310千円 0.6% 13,853千円減少 5.3%減少
7 国有提供施設等所在市町村助成交付金 12,904千円 0.0% 12,032千円 0.0% 872千円 7.2%
8 地方特例交付金 670,648千円 1.6% 716,928千円 1.6% 46,280千円減少 6.5%減少
9 地方交付税 2,583,083千円 6.2% 2,617,246千円 5.8% 34,163千円減少 1.3%減少
10 交通安全対策特別交付金 33,787千円 0.1% 33,791千円 0.1% 4千円減少 0.0%減少
11 分担金及び負担金 826,991千円 2.0% 781,121千円 1.8% 45,870千円 5.9%
12 使用料及び手数料 1,501,252千円 3.6% 1,473,760千円 3.3% 27,492千円 1.9%
13 国庫支出金 3,905,809千円 9.4% 4,119,563千円 9.2% 213,754千円減少 5.2%減少
14 県支出金 1,934,950千円 4.7% 1,779,153千円 4.0% 155,797千円 8.8%
15 財産収入 140,888千円 0.3% 201,904千円 0.5% 61,016千円減少 30.2%減少
16 寄付金 4,845千円 0.0% 4,698千円 0.0% 147千円 3.1%
17 繰入金 340,887千円 0.8% 149,788千円 0.3% 191,099千円 127.6%
18 繰越金 1,165,618千円 2.8% 1,362,657千円 3.0% 197,039千円減少 14.5%減少
19 諸収入 1,008,936千円 2.4% 999,539千円 2.2% 9,397千円 0.9%
20 市債 3,305,000千円 8.0% 7,393,400千円 16.5% 4,088,400千円減少 55.3%減少
21 配当割交付金 52,255千円 0.1% 29,362千円 0.1% 22,893千円 78.0%
22 株式等譲渡所得割交付金 75,962千円 0.2% 29,704千円 0.1% 46,258千円 155.7%
歳入合計 41,551,618千円 100.0% 44,766,865千円 100.0% 3,215,247千円減少 7.2%減少

一般会計歳出(目的別)

(注釈)平成16年度の市債には、減税補てん債の借換分3,126,700千円が含まれています。

一般会計歳出(目的別)(単位:千円)
区分 平成17年度 決算額 平成17年度 構成比(%) 平成16年度 決算額 平成16年度 構成比(%) 増減額 増減率(%)
1 議会費 339,301千円 0.8% 335,700千円 0.8% 3,601千円 1.1%
2 総務費 4,412,237千円 11.0% 4,322,996千円 9.9% 89,241千円 2.1%
3 民生費 10,412,652千円 26.0% 9,839,039千円 22.6% 573,613千円 5.8%
4 衛生費 3,969,517千円 9.9% 4,402,167千円 10.1% 432,650千円減少 9.8%減少
5 労働費 142,164千円 0.3% 144,070千円 0.3% 1,906千円減少 1.3%減少
6 農林水産業費 783,829千円 2.0% 791,070千円 1.8% 7,241千円減少 0.9%減少
7 商工費 702,045千円 1.8% 910,210千円 2.1% 208,165千円減少 22.9%減少
8 土木費 7,328,820千円 18.3% 8,045,965千円 18.4% 717,145千円減少 8.9%減少
9 消防費 1,564,801千円 3.9% 1,603,728千円 3.7% 38,927千円減少 2.4%減少
10 教育費 5,209,001千円 13.0% 4,789,195千円 11.0% 419,806千円 8.8%
11 災害復旧費 0千円 なし 0千円 なし なし なし
12 公債費 5,206,764千円 13.0% 8,417,107千円 19.3% 3,210,343千円減少 38.1%減少
歳出合計 40,071,131千円 100.0% 43,601,247千円 100.0% 3,530,116千円減少 8.1%減少

一般会計歳出(性質別)

(注釈)平成16年度公債費には、減税補てん債の借換分3,126,700千円が含まれています。

一般会計歳出(性質別)(単位:千円)
区分 平成17年度 決算額 平成17年度 構成比(%) 平成16年度 決算額 平成16年度 構成比(%) 増減額 増減率(%)
1 人件費 9,306,151千円 23.3% 9,106,472千円 20.9% 199,679千円 2.2%
2 物件費 6,456,573千円 16.1% 6,462,389千円 14.8% 5,816千円減少 0.1%減少
3 維持補修費 755,242千円 1.9% 706,132千円 1.6% 49,110千円 7.0%
4 扶助費 5,717,268千円 14.3% 5,472,095千円 12.6% 245,173千円 4.5%
5 補助費等 2,015,690千円 5.0% 2,224,486千円 5.1% 208,796千円減少 9.4%減少
6 普通建設事業費 4,807,856千円 12.0% 5,746,851千円 13.2% 938,995千円減少 16.3%減少
7 災害復旧事業費 0千円 なし 19,889千円 0.0% 19,889千円減少 皆減
8 公債費 5,205,136千円 13.0% 8,414,948千円 19.3% 3,209,812千円減少 38.1%減少
9 積立金 253,396千円 0.6% 103,884千円 0.2% 149,512千円 143.9%
10 投資及び出資金 7,790千円 0.0% 65,465千円 0.2% 57,675千円減少 88.1%減少
11 貸付金 351,398千円 0.9% 364,958千円 0.8% 13,560千円減少 3.7%減少
12 繰出金 5,194,631千円 13.0% 4,913,678千円 11.3% 280,953千円 5.7%
歳出合計 40,071,131千円 100.0% 43,601,247千円 100.0% 3,530,116千円減少 8.1%減少

地方債の状況

地方債の状況(単位:千円)
区分 17年度末現在高 16年度末現在高 増減額
一般会計債 47,621,459千円 47,952,759千円 331,300千円減少
特別会計債 公共下水道 30,705,043千円 29,952,631千円 752,412千円
特別会計債 勝田駅東口地区市街地再開発 97,820千円 112,840千円 15,020千円減少
特別会計債 東部1土地区画整理 250,368千円 332,416千円 82,048千円減少
特別会計債 東部2土地区画整理 2,174,702千円 2,071,588千円 103,114千円
特別会計債 佐和駅中央土地区画整理 472,340千円 581,120千円 108,780千円減少
特別会計債 佐和駅東土地区画整理 365,720千円 272,760千円 92,960千円
特別会計債 武田土地区画整理 1,728,268千円 1,953,626千円 225,358千円減少
特別会計債 第一田中後区画整理 1,021,032千円 1,138,630千円 117,598千円減少
特別会計債 阿字ヶ浦区画整理 2,294,360千円 2,180,100千円 114,260千円
特別会計債 農業集落排水事業 740,171千円 750,675千円 10,504千円減少
特別会計債 地方卸売市場 252,632千円 273,877千円 21,245千円減少
特別会計債 墓地公園 126,500千円 0千円 126,500千円
特別会計債 公共用地先行取得 171,250千円 239,750千円 68,580千円減少
特別会計債 水道 15,927,601千円 16,074,424千円 146,823千円減少
特別会計債 ホテルニュー白亜紀 263,760千円 362,140千円 98,380千円減少
合計 104,213,026千円 104,249,336千円 36,310千円減少

基金の状況

基金の状況(単位:千円)
区分 17年度末現在高 16年度末現在高 増減額
財政調整基金 2,267,195千円 2,266,067千円 1,128千円
市債管理基金 1,395,907千円 1,195,839千円 200,068千円
文化振興基金 3,669千円 33,652千円 29,983千円減少
緑のまちづくり基金 464,345千円 485,711千円 21,366千円減少
国際交流基金 159,103千円 163,327千円 4,224千円減少
博物館建設基金 81,091千円 81,051千円 40千円
石川運動ひろば用地取得基金 956,457千円 906,236千円 50,221千円
公共用地取得基金 690,007千円 922,659千円 232,652千円減少
福祉ふれあい基金 441,397千円 440,402千円 995千円
ごみ減量化推進基金 5,882千円 5,881千円 1千円
ふるさと水と土保全対策基金 31,288千円 31,272千円 16千円
教育基金 2,710千円 2,610千円 100千円
スポーツ振興基金 7,507千円 7,505千円 2千円
奨学資金基金 1,959千円 12,953千円 10,994千円減少
国民健康保険支払準備基金 3,431千円 3,430千円 1千円
介護給付費準備基金 517,865千円 545,863千円 27,998千円減少
西中根地区農業集落排水処理施設 8,326千円 8,324千円 2千円
合計 7,038,139千円 7,112,782千円 74,643千円減少

主な財政指標の推移

財政力指数

年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度
財政力指数 0.873 0.884 0.872 0.849 0.812 0.798 0.806 0.835 0.872 0.901

標準的な行政活動を行うのに必要な財源をどのくらい自力で調達できるかを表わしたもので,地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値の3ヶ年平均値を言います。

1を超えると普通地方交付税は交付されません。

経常収支比率

年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度
経常収支比率 83.5% 82.8% 82.6% 77.8% 77.6% 79.0% 83.0% 83.4% 91.5% 92.2%

市税,地方譲与税,地方交付税のように使途が特定されず毎年度経常的に収入される財源のうち,人件費,扶助費,公債費などのように毎年度経常的に支出される経費にどの程度充当されているかをみることにより,当該団体の財政構造の弾力性を判断する指標として用いられ,70%から80%以下が望ましいとされています。

公債費負担比率

年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度
公債負担比率 13.7% 14.9% 15.2% 16.1% 15.4% 15.0% 15.7% 15.7% 15.9% 15.9%

一般財源総額のうち,地方債の償還経費である公債費に充てられた一般財源の割合で,一般的には15%を超えると健全財政の黄信号,20%を超すと赤信号と言われています。

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