平成18年度 決算の概要

ページID1004608  更新日 2022年1月6日

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会計別収支状況

会計別収支状況(単位:千円)
会計名 予算現額 歳入決算額 歳出決算額 形式収支(歳入決算額から歳出決算額を引いた額) うち繰越財源 実質収支(歳入決算額から歳出決算額と繰越財源を引いた額)
一般会計 40,761,141千円 41,447,789千円 40,074,607千円 1,373,182千円 51,514千円 1,321,668千円
特別会計 国民健康保険事業会計 11,528,142千円 11,622,379千円 11,277,171千円 345,208千円 200千円 345,008千円
特別会計 老人保健事業会計 8,550,006千円 8,510,221千円 8,463,061千円 47,160千円   47,160千円
特別会計 介護保険事業会計 5,639,542千円 5,685,466千円 5,483,244千円 202,222千円 473千円 201,749千円
特別会計 公共下水道事業会計 6,219,788千円 5,960,992千円 5,915,261千円 45,731千円 17,776千円 27,955千円
特別会計 勝田駅東口再開発事業会計 19,012千円 19,012千円 19,011千円 1千円   1千円
特別会計 東部第1土地区画整理事業会計 186,076千円 191,855千円 173,169千円 18,686千円   18,686千円
特別会計 東部第2土地区画整理事業会計 608,867千円 584,552千円 523,840千円 60,712千円 27,216千円 33,496千円
特別会計 佐和駅中央土地区画整理事業会計 661,294千円 620,749千円 581,922千円 38,827千円 19,200千円 19,627千円
特別会計 佐和駅東土地区画整理事業会計 380,991千円 383,206千円 379,079千円 4,127千円   4,127千円
特別会計 武田土地区画整理事業会計 515,723千円 531,206千円 511,183千円 20,023千円   20,023千円
特別会計 第一田中後土地区画整理事業会計 395,616千円 350,820千円 303,420千円 47,400千円 38,242千円 9,158千円
特別会計 阿字ヶ浦土地区画整理事業会計 543,083千円 499,226千円 491,088千円 8,138千円 5,443千円 2,695千円
特別会計 農業集落排水事業会計 41,666千円 42,703千円 38,609千円 4,094千円   4,094千円
特別会計 奨学資金会計 20,092千円 18,154千円 17,565千円 589千円   589千円
特別会計 地方卸売市場事業会計 57,109千円 56,087千円 54,741千円 1,346千円   1,346千円
特別会計 墓地公園事業会計 131,884千円 132,648千円 126,930千円 5,718千円   5,718千円
特別会計 公共用地先行取得事業会計 107,640千円 96,737千円 96,673千円 64千円 63千円 1千円
小計 35,606,531千円 35,306,013千円 35,306,013千円 850,046千円 108,613千円 741,433千円
合計 76,367,672千円 76,753,802千円 74,530,574千円 2,223,228千円 160,127千円 2,063,101千円

一般会計歳入

一般会計歳入(単位:千円)
区分 平成18年度 決算額 平成18年度 構成比(%) 平成17年度 決算額 平成17年度 構成比(%) 増減額 増減率(%)
1 市税 21,598,054千円 52.1% 21,066,371千円 50.7% 531,683千円 2.5%
2 地方譲与税 1,714,269千円 4.1% 1,132,984千円 2.7% 581,285千円 51.3%
3 利子割交付金 70,409千円 0.2% 108,595千円 0.3% 38,186千円減少 35.2%減少
4 配当割交付金 84,881千円 0.2% 52,255千円 0.1% 32,626千円 62.4%
5 株式等譲渡所得割交付金 56,983千円 0.1% 75,962千円 0.2% 18,979千円減少 25.0%減少
6 地方消費税交付金 1,494,942千円 3.6% 1,414,218千円 3.4% 80,724千円 5.7%
7 ゴルフ場利用税交付金 17,381千円 0.0% 17,178千円 0.1% 203千円 1.2%
8 自動車取得税交付金 249,361千円 0.6% 248,457千円 0.6% 904千円 0.4%
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 15,221千円 0.0% 12,904千円 0.0% 2,317千円 18.0%
10 地方特例交付金 548,410千円 1.3% 670,648千円 1.6% 122,238千円減少 18.2%減少
11 地方交付税 2,424,786千円 5.9% 2,583,083千円 6.2% 158,297千円減少 6.1%減少
12 交通安全対策特別交付金 36,315千円 0.1% 33,787千円 0.1% 2,528千円 7.5%
13 分担金及び負担金 831,403千円 2.0% 826,991千円 2.0% 4,412千円 0.5%
14 使用料及び手数料 1,525,287千円 3.7% 1,501,252千円 3.6% 24,035千円 1.6%
15 国庫支出金 3,132,870千円 7.6% 3,905,809千円 9.4% 772,939千円減少 19.8%減少
16 県支出金 1,722,178千円 4.2% 1,934,950千円 4.7% 212,772千円減少 11.0%減少
17 財産収入 393,373千円 0.9% 140,888千円 0.3% 252,485千円 179.2%
18 寄付金 3,930千円 0.0% 4,845千円 0.0% 915千円減少 18.9%減少
19 繰入金 275,869千円 0.7% 340,887千円 0.8% 65,018千円減少 19.1%減少
20 繰越金 1,480,486千円 3.6% 1,165,618千円 2.8% 314,868千円 27.0%
21 諸収入 981,581千円 2.4% 1,008,936千円 2.4% 27,355千円減少 2.7%減少
22 市債 2,789,800千円 6.7% 3,305,000千円 8.0% 515,200千円減少 15.6%減少
歳入合計 41,447,789千円 100.0% 41,551,618千円 100.0% 103,829千円減少 0.2%減少

一般会計歳出(目的別)

一般会計歳出(目的別)(単位:千円)
区分 平成18年度 決算額 平成18年度 構成比(%) 平成17年度 決算額 平成17年度 構成比(%) 増減額 増減率(%)
1 議会費 346,654千円 0.9% 339,301千円 0.8% 7,353千円 2.2%
2 総務費 4,722,456千円 11.8% 4,412,237千円 11.0% 310,219千円 7.0%
3 民生費 10,833,221千円 27.0% 10,412,652千円 26.0% 420,569千円 4.0%
4 衛生費 4,123,089千円 10.3% 3,969,517千円 9.9% 153,572千円 3.9%
5 労働費 150,312千円 0.4% 142,164千円 0.3% 8,148千円 5.7%
6 農林水産業費 779,572千円 1.9% 783,829千円 2.0% 4,257千円減少 0.5%減少
7 商工費 717,977千円 1.8% 702,045千円 1.8% 15,932千円 2.3%
8 土木費 6,841,646千円 17.1% 7,328,820千円 18.3% 487,174千円減少 6.6%減少
9 消防費 1,727,933千円 4.3% 1,564,801千円 3.9% 163,132千円 10.4%
10 教育費 4,424,370千円 11.0% 5,209,001千円 13.0% 784,631千円減少 15.1%減少
11 災害復旧費 54,002千円 0.1% 0千円   54,002千円 皆増
12 公債費 5,353,375千円 13.4% 5,206,764千円 13.0% 146,611千円 2.8%
歳出合計 40,074,607千円 100.0% 40,071,131千円 100.0% 3,476千円 0.0%

一般会計歳出(性質別)

一般会計歳出(性質別)(単位:千円)
区分 平成18年度 決算額 平成18年度 構成比(%) 平成17年度 決算額 平成17年度 構成比(%) 増減額 増減率(%)
1 人件費 9,035,830千円 22.6% 9,306,151千円 23.3% 1270,321千円減少 2.9%減少
2 物件費 6,610,273千円 16.5% 6,456,573千円 16.1% 153,700千円 2.4%
3 維持補修費 924,817千円 2.3% 755,242千円 1.9% 169,575千円 22.5%
4 扶助費 6,052,017千円 15.1% 5,717,268千円 14.3% 334,749千円 5.9%
5 補助費等 2,075,461千円 5.2% 2,015,690千円 5.0% 59,771千円 3.0%
6 普通建設事業費 4,063,002千円 10.1% 4,807,856千円 12.0% 744,85千円減少 15.5%減少
7 災害復旧事業費 54,002千円 0.1% 0千円 0.0% 54,002千円 皆増
8 公債費 5,244,924千円 13.1% 5,205,136千円 13.0% 39,788千円 0.8%
9 積立金 415,078千円 1.1% 253,396千円 0.6% 161,682千円 63.8%
10 投資及び出資金 14,610千円 0.0% 7,790千円 0.0% 6,820千円 87.5%
11 貸付金 368,144千円 0.9% 351,398千円 0.9% 16,746千円 4.8%
12 繰出金 5,216,449千円 13.0% 5,194,631千円 13.0% 21,818千円 0.4%
歳出合計 40,074,607千円 100.0% 40,071,131千円 100.0% 3,476千円 0.0%

地方債の状況

地方債の状況(単位:千円)
区分 平成18年度末現在高 平成17年度末現在高 増減額
一般会計債 46,740,631千円 47,621,459千円 1,144,588千円減少
特別会計債 公共下水道 31,643,645千円 30,705,043千円 938,602千円
特別会計債 勝田駅東口地区市街地再開発 82,800千円 97,820千円 15,020千円減少
特別会計債 東部1土地区画整理 175,540千円 250,368千円 74,828千円減少
特別会計債 東部2土地区画整理 2,218,836千円 2,174,702千円 44,134千円
特別会計債 佐和駅中央土地区画整理 387,620千円 472,340千円 84,720千円減少
特別会計債 佐和駅東土地区画整理 447,780千円 365,720千円 82,060千円
特別会計債 武田土地区画整理 1,503,090千円 1,728,268千円 225,178千円減少
特別会計債 第一田中後区画整理 903,434千円 1,021,032千円 117,598千円減少
特別会計債 阿字ヶ浦区画整理 2,345,340千円 2,294,360千円 50,980千円
特別会計債 農業集落排水事業 727,337千円 740,171千円 12,834千円減少
特別会計債 地方卸売市場 230,367千円 252,632千円 22,265千円減少
特別会計債 墓地公園 226,500千円 126,500千円 100,000千円
特別会計債 公共用地先行取得 128,350千円 171,250千円 42,900千円減少
水道 15,584,271千円 15,927,601千円 343,330千円減少
特別会計債 ホテルニュー白亜紀   263,760千円 皆減
合計 103,345,541千円 104,213,026千円 867,485千円減少

基金の状況

基金の状況(単位:千円)
区分 18年度末現在高 17年度末現在高 増減額
財政調整基金 2,267,512千円 2,267,195千円 317千円
市債管理基金 1,791,782千円 1,395,907千円 395,875千円
文化振興基金 85,015千円 3,669千円 81,346千円
緑のまちづくり基金 443,512千円 464,345千円 20,833千円減少
国際交流基金 154,762千円 159,103千円 4,341千円減少
博物館建設基金 0千円 81,091千円 81,091千円減少
石川運動ひろば用地取得基金 957,236千円 956,457千円 779千円
公共用地取得基金 468,392千円 690,007千円 221,615千円減少
福祉ふれあい基金 457,922千円 441,397千円 16,525千円
ごみ減量化推進基金 5,890千円 5,882千円 8千円
ふるさと水と土保全対策基金 31,307千円 31,288千円 19千円
教育基金 2,714千円 2,710千円 4千円
スポーツ振興基金 7,517千円 7,507千円 10千円
奨学資金基金 202千円 1,959千円 1,757千円減少
国民健康保険支払準備基金 3,435千円 3,431千円 4千円
介護給付費準備基金 536,624千円 517,865千円 18,759千円
西中根地区農業集落排水処理施設 8,337千円 8,326千円 11千円
合計 7,222,159千円 7,038,139千円 184,020千円

主な財政指標の推移

財政力指数

年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度
財政力指数 0.884 0.872 0.849 0.812 0.798 0.806 0.835 0.872 0.901 0.921

標準的な行政活動を行うのに必要な財源をどのくらい自力で調達できるかを表わしたもので,地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値の3ヶ年平均値を言います。

1を超えると普通地方交付税は交付されません。

経常収支比率

年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度
経常収支比率 82.8% 82.6% 77.8% 77.6% 79.0% 83.0% 83.4% 91.5% 92.2% 92.5%

市税,地方譲与税,地方交付税のように使途が特定されず毎年度経常的に収入される財源のうち,人件費,扶助費,公債費などのように毎年度経常的に支出される経費にどの程度充当されているかをみることにより,当該団体の財政構造の弾力性を判断する指標として用いられ,70%から80%以下が望ましいとされています。

公債費負担比率

年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度
公債費負担比率 14.9% 15.2% 16.1% 15.4% 15.0% 15.7% 15.7% 15.9% 15.9% 15.8%

一般財源総額のうち,地方債の償還経費である公債費に充てられた一般財源の割合で,一般的には15%を超えると健全財政の黄信号,20%を超すと赤信号と言われています。

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